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丽江股份2025年内控审计获无保留意见,治理结构优化取消监事会

丽江股份2025年内控审计获无保留意见,治理结构优化取消监事会

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中访网数据丽江玉龙旅游股份有限公司于2026年3月20日发布了2025年度内部控制审计报告及自我评价报告。根据众华会计师事务所出具的审计意见,丽江股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内,公司

丽江旅游发布2025年度内控自评报告,董事会认定内控体系有效

丽江旅游发布2025年度内控自评报告,董事会认定内控体系有效

中访网数据丽江玉龙旅游股份有限公司于2026年3月20日披露了《2025年度内部控制自我评价报告》。报告显示,公司董事会认为,截至2025年12月31日,公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面建立并保持了有效的内部控制体系。报告期内,公司